问题已解决
收到六稅兩費的退費,分錄就借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸:稅金及附加 相當(dāng)于之前就交了一半是吧,不用計入營業(yè)外收入或者其他收益啥的!!
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你好,可以的,可以這么做的。
2022 06/06 10:08
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2022 06/06 10:10
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 10:14
不用客氣,工作愉快。
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2022 06/06 10:14
老師,21年11月的280稅控盤發(fā)票,21年沒入賬。準(zhǔn)備做在22年3月份,分錄借:管理費用貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-減免稅費 貸:管理費用 不用做到21年也行吧,也不用調(diào)整年度損益
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 10:18
可以的,可以這么做的。
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2022 06/06 10:19
好的,謝謝老師。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 10:20
不用客氣,工作順利
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