問題已解決
購買方已勾選的發(fā)票做紅沖的時候,說明里面對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況選已抵扣還是未抵扣
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
選擇已抵扣
2022 06/06 11:21
84784989
2022 06/06 11:22
然后打印出信息表之后在怎么操作
小菲老師
2022 06/06 11:25
同學,你好
給銷售方,銷售方開具紅字發(fā)票
84784989
2022 06/06 11:28
那個信息表只需要填銷售方名稱稅號和貨物名稱金額吧
小菲老師
2022 06/06 11:31
同學,你好
嗯嗯,是的
84784989
2022 06/06 11:33
打印出來跟發(fā)票一起給銷售方就可以嗎 ,需要蓋章什么的嗎,需要在紅字發(fā)票信息表里面點上傳嗎
小菲老師
2022 06/06 11:34
同學,你好
把紅字信息表給對方就行
需要上傳
84784989
2022 06/06 11:35
然后我這邊還需要更正增值稅申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
2022 06/06 11:36
同學,你好
等對方開具紅字發(fā)票之后,你在進項稅額轉(zhuǎn)出
84784989
2022 06/06 11:37
那我這個月紅沖的,他這個月給我開的紅字發(fā)票,我應該重新更正5月份申報表補稅嗎?具體是怎么操作的
小菲老師
2022 06/06 11:42
同學,你好
不用,現(xiàn)在是6月份
84784989
2022 06/06 11:44
意思是我5月份已經(jīng)認證了就是認證了,他6月份給我重新開完藍字發(fā)票,我六月份勾選的時候重新勾選,然后申報增值稅的時候把他做進項稅額轉(zhuǎn)出不抵扣嗎
小菲老師
2022 06/06 11:45
同學,你好
嗯嗯,是的
84784989
2022 06/06 12:03
好的謝謝
小菲老師
2022 06/06 12:05
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!
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