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我上個月暫估入庫300000,這個月發(fā)票來了怎么做賬,分錄是?

84785046| 提問時間:2022 06/06 15:58
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
您好,借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款 下月初用紅字: 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款-暫估應付款(紅字) 收到發(fā)票: 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)
2022 06/06 15:58
84785046
2022 06/06 16:01
如果我這個月只有之前欠缺的進項票,那我這個月就不能再轉成本了?想轉成本只能再多勾選進項票?
曉寧老師
2022 06/06 16:06
您好,是暫估的票之前已經勾選抵扣了?
84785046
2022 06/06 16:08
沒有,暫估的票來了但是這個月沒勾選做賬能沖銷嗎
曉寧老師
2022 06/06 16:25
你好,已入賬但未認證抵扣的進項稅額是計入待認證進項稅額,之后認證了計入進項稅額核算
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