問題已解決
我上個月暫估入庫300000,這個月發(fā)票來了怎么做賬,分錄是?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,借:原材料
貸:應付賬款-暫估應付款
下月初用紅字:
借:原材料 (紅字)
貸:應付賬款-暫估應付款(紅字)
收到發(fā)票:
借:原材料(材料采購)
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:銀行存款(應付賬款)
2022 06/06 15:58
84785046
2022 06/06 16:01
如果我這個月只有之前欠缺的進項票,那我這個月就不能再轉成本了?想轉成本只能再多勾選進項票?
曉寧老師
2022 06/06 16:06
您好,是暫估的票之前已經勾選抵扣了?
84785046
2022 06/06 16:08
沒有,暫估的票來了但是這個月沒勾選做賬能沖銷嗎
曉寧老師
2022 06/06 16:25
你好,已入賬但未認證抵扣的進項稅額是計入待認證進項稅額,之后認證了計入進項稅額核算
閱讀 113