問題已解決

老師,2021年開票有部分發(fā)票適用稅率錯(cuò)誤,現(xiàn)在在5月份稅務(wù)人員讓我把去年的發(fā)票都沖紅了,然后開具正確稅率的發(fā)票,現(xiàn)在要調(diào)賬,我應(yīng)該怎么調(diào)賬?

84784992| 提問時(shí)間:2022 06/07 14:52
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你開出去的發(fā)票紅沖。,您正常 借主營業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款,這樣反沖掉就可以了。
2022 06/07 14:55
84784992
2022 06/07 14:57
沖紅我會(huì),就是正確的應(yīng)該怎么做,畢竟這筆收入要反映在去年的收入
李霞老師
2022 06/07 15:01
您好,您今年紅沖的,然后您今年開具的,所以這些收入全都反映在今年的賬戶里面。
李霞老師
2022 06/07 15:01
所以說您正常就是我說的那個(gè)憑證,正常做就行,該哄的哄,該正常確認(rèn)收入的咱就 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784992
2022 06/07 15:03
我以為要通過以前年度損益呢,看來不用,就正常做就可以了
李霞老師
2022 06/07 15:07
你好不需要了,因?yàn)槟氵@些紅沖的還有正常開的都發(fā)生在今年了。
84784992
2022 06/07 15:09
好的,明白了,因?yàn)閷9軉T讓我把開正期稅率的發(fā)票收入填到去年12月份的報(bào)表無票收入欄
李霞老師
2022 06/07 15:13
你好,他的意思是那要是這樣的話,你紅沖的發(fā)票也得填在2021年里面。
84784992
2022 06/07 15:15
沖紅的發(fā)票我都填在去年的增值稅表了,就是現(xiàn)在要調(diào)賬,讓我交憑證過去
李霞老師
2022 06/07 15:18
你好,同學(xué),那你就把沖紅的,還有正確的全都做到2021年的憑證里。然后,再更改好了憑證,再報(bào)稅,再更正報(bào)稅的表格,然后再去找稅管員。
84784992
2022 06/07 15:19
現(xiàn)在的問題是,我都 裝 訂賬本了,再改賬,能行嗎?
李霞老師
2022 06/07 15:21
你好,你要搞明白,你們稅管員是讓你改的憑證還是說改的報(bào)表?如果說他讓你改憑證的話,你必須得改憑證了,必須得拆開重新做了。
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