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老師,公司在飯店l店充值會員卡3000元,用于員工聚餐消費,當(dāng)天消費1787元,公司怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?日記賬如何登記呢?

84785008| 提問時間:2022 06/08 09:10
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),咱可以先借。其他應(yīng)付款。貸銀行存款。 消費的那些肯定會給我們票據(jù)的,所以我們可以計入管理費用,業(yè)務(wù)招待費貸、其他應(yīng)付款。
2022 06/08 09:11
84785008
2022 06/08 09:13
但是這筆還沒有消費完,日記賬上怎么體現(xiàn)出來?畢竟錢當(dāng)天已經(jīng)付出去了
李霞老師
2022 06/08 09:13
你好同學(xué),第一筆憑證我發(fā)給你了,就說讓你在日記賬上來體現(xiàn)的。
84785008
2022 06/08 10:01
沒理解,麻煩老師通俗點來講解一下呢
李霞老師
2022 06/08 10:03
你好,就是你把錢先放到人家那里,咱就 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 相當(dāng)于我們先把錢給到他了,這個錢在他那里先放著,后期我們消費的時候再來沖減這個其他應(yīng)付款,這樣說可以明白嗎。
84785008
2022 06/08 10:10
老師,那我日記上這樣登記流水嗎?這筆錢是股東直接充卡的
84785008
2022 06/08 10:11
我能不能只做1783的賬務(wù)處理?會員卡股東拿著!
李霞老師
2022 06/08 10:11
你好同學(xué),這個業(yè)務(wù)你得一開始就跟我說清楚,要不然我這樣不停的跟你說的話,最后可能會誤導(dǎo)你。你如果是股東付的錢的話,那正常的話,咱不需要做充值的那筆憑證了,因為是股東付的錢,這個錢不是從我們公司付出去的,所以說,你光讓股東拿著那個1787的發(fā)票來報銷就可以了。報銷的話,咱把這個1787轉(zhuǎn)給這個股東,然后咱 借管理費用,業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款,把這個錢付給股東就可以了。
84785008
2022 06/08 10:18
我剛已經(jīng)在跟股東說要這樣處理,我就不必再做兩筆分錄了。謝謝老師
李霞老師
2022 06/08 10:20
祝您生活愉快開心快樂
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