問題已解決

每月月底結(jié)轉(zhuǎn)稅費應(yīng)該怎么做?如圖,月底應(yīng)該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,麻煩老師給一個完整的過程,感謝

84785012| 提問時間:2022 06/09 08:45
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額8 本期銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2 貸:銀行存款 2
2022 06/09 08:50
84785012
2022 06/09 08:51
請問老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目月底結(jié)轉(zhuǎn)后還有余額是什么意思?
秦楓老師
2022 06/09 08:52
就是進(jìn)項大于銷項 才會有余額?
84785012
2022 06/09 08:53
這個余額就是進(jìn)項留抵的金額,是吧,但是我看到我的賬目上的余額和我申報表上的余額不一致怎么處理呢?
秦楓老師
2022 06/09 09:30
也不全是 你從申報表上看得只是增值稅? ? 沒準(zhǔn)你其他稅種計提支付也有問題? 所以要你仔細(xì)看應(yīng)交稅費明細(xì)賬?
84785012
2022 06/09 09:44
好的,謝謝老師
秦楓老師
2022 06/09 09:48
不客氣 祝您工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個評價? ?下次有問題, 歡迎您再來會計學(xué)堂發(fā)起提問
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