老師。我們計(jì)提4月保險(xiǎn)時(shí)候,借管理費(fèi)用-社保費(fèi)6000,貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)6000,繳納4月社保費(fèi)時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)6000,其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保2000,貸銀行存款8000;我們4月的工資表應(yīng)發(fā)合計(jì)是22000,保險(xiǎn)個(gè)人扣款合計(jì)是2000,計(jì)提工資時(shí)候,借管理費(fèi)用-工資22000,貸應(yīng)付職工薪酬-工資22000,5月發(fā)放工資時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬22000,貸其他應(yīng)收款2000 銀行存款20000;老師,請(qǐng)問我的這些賬務(wù)處理有沒有錯(cuò)誤,如果有錯(cuò)誤,麻煩幫忙說出正確的。
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速問速答你好同學(xué),我看了一下邏輯清楚,數(shù)據(jù)正確,沒有什么錯(cuò)誤
2022 06/09 09:55
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查看更多- 計(jì)提社保費(fèi): 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納社保費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 銀行存款 老師,想問一下我哪里錯(cuò)了 91
- 本月應(yīng)交社保22000,其中個(gè)人承擔(dān)6000元,公司承擔(dān)1600元 分錄是:借:管理費(fèi)用-公司16000,其他應(yīng)收款-個(gè)人6000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保22000 但有的老師說分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-社保6000,管理費(fèi)用-職工社保16000,貸其他應(yīng)收款社保費(fèi)22000 666
- 郭老師請(qǐng)問下我2024年2月份計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了 應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 我4月份賬上坐更正是 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費(fèi) 還是 貸應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(藍(lán)字) 3732
- 計(jì)提個(gè)人社保時(shí),借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 同時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? 716
- 老師我想問下就是計(jì)提工資的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)工資) 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 然后借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 然后發(fā)放工資的時(shí)候 我是不是要借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣分錄的是嗎 620
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查看更多- 您好,我是海南這邊的,現(xiàn)在想要申報(bào)個(gè)人股權(quán)變更,法人是獨(dú)資,一千萬注冊(cè)金額,要轉(zhuǎn)讓百分之一,10萬元購買轉(zhuǎn)讓,怎么操作這個(gè)稅務(wù)方面的問題 10小時(shí)前
- 我的社保沒有計(jì)提,工資做了計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候要怎么做賬,上月計(jì)提工資是借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,本月繳納社保是借管理費(fèi)用-社保費(fèi),借其他應(yīng)收款-社保費(fèi),貸銀行存款 10小時(shí)前
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