問題已解決

老師我們有個(gè)專票是去年的已經(jīng)認(rèn)證了,銷售方需要紅沖重新開具,需要我們?nèi)ヌ罴t字信息這個(gè)怎么填呢

84784988| 提問時(shí)間:2022 06/10 12:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 06/10 13:14
84784988
2022 06/10 13:56
老師紅字開了就可以開正確的發(fā)票了吧
84784988
2022 06/10 13:57
開了紅字發(fā)票分錄怎么寫呢,
郭老師
2022 06/10 13:59
可以的,你們單位是購買方的,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784988
2022 06/10 14:04
報(bào)表需要填嗎
郭老師
2022 06/10 14:04
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
84784988
2022 06/10 14:14
老師賣方的紅字分錄怎么寫呢
郭老師
2022 06/10 14:15
借應(yīng)收賬負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù)
84784988
2022 06/10 14:22
需要調(diào)整利潤嗎
郭老師
2022 06/10 14:23
是的是的,需要調(diào)整的
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