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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,計(jì)提電費(fèi)和收到電費(fèi),付電費(fèi)的會計(jì)分錄怎么做
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速問速答您好,這個(gè)是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
2022 06/10 23:07
84784983
2022 06/10 23:14
那這樣產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)差額放哪
小鎖老師
2022 06/10 23:15
哪里有應(yīng)交稅費(fèi)的差額了?
84784983
2022 06/10 23:17
發(fā)票來了,借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款,付款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,那計(jì)提 ???
84784983
2022 06/10 23:17
這關(guān)系有點(diǎn)亂
小鎖老師
2022 06/11 00:18
就是說,集體的時(shí)候,就把稅算進(jìn)去 借 管理費(fèi)用(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付賬款,這樣的
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