銷(xiāo)項(xiàng)稅額=1040X13%%2B5.65÷(1%2B13%)X13%=135.85(萬(wàn)元)。根據(jù)規(guī)定,采取賒銷(xiāo)和分期收款方式銷(xiāo)售貨物,納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間為書(shū)面合同約定的收款日期的當(dāng)天。另外,違約金屬于價(jià)外費(fèi)用,由于以直接收款方式獲得,在6月30日納稅義務(wù)發(fā)生,應(yīng)價(jià)稅分離后并入6月份的銷(xiāo)售額計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2)甲企業(yè)需要繳納增值稅。根據(jù)規(guī)定,將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人的,視同銷(xiāo)售貨物處理。納稅人有視同銷(xiāo)售而無(wú)銷(xiāo)售額的,按照納稅人最近時(shí)期同類(lèi)貨物的平均銷(xiāo)售價(jià)格確定。故本題銷(xiāo)項(xiàng)稅額=0.75X10X13%=0.975(萬(wàn)元)。(3)甲企業(yè)需要繳納增值稅。銷(xiāo)項(xiàng)稅額=1X(1%2B10%)X2X13%=0.286(萬(wàn)元)。根據(jù)規(guī)定,納稅人將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于“集體福利”或者個(gè)人消費(fèi)視同銷(xiāo)售,需要繳納增值稅。另外,納稅人有價(jià)格明顯偏低并無(wú)正當(dāng)理由或者有視同銷(xiāo)售貨物行為而無(wú)銷(xiāo)售額者,按下列順序確定銷(xiāo)售額:(1)按納稅人最近時(shí)期同類(lèi)貨物的平均銷(xiāo)售價(jià)格確定;(2)按其他納稅人最近時(shí)期同類(lèi)貨物的平均銷(xiāo)售價(jià)格確定;(3)按組成計(jì)稅價(jià)格確定,組成計(jì)稅價(jià)格=成本X(1%2B成本利潤(rùn)
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2022 06/11 20:58
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- 甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月采取以舊換新方式銷(xiāo)售某型號(hào)冰柜200臺(tái),該型號(hào)冰柜的同期含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)為3390元/臺(tái),舊冰柜的收購(gòu)單價(jià)為113元/臺(tái),已知增值稅稅率為13,甲公司當(dāng)月該業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是( A .(3390一113)X200X13%=85202(元) B .(390一113)×200÷(1十13%%)×13%%=75400(元) C .3390×200×13%%=88140 元) .3390X200÷(1十13%)×13%0 78000(元) 901
- 如他們?cè)落N(xiāo)售額為2萬(wàn)元,年企業(yè)利潤(rùn)為10萬(wàn)元,應(yīng)該繳納多少稅金? 國(guó)家對(duì)小規(guī)模納稅人的相關(guān)稅率作了調(diào)整,并規(guī)定了簡(jiǎn)單的計(jì)算方法,主要有: (1)增值稅稅率3%:月銷(xiāo)售額X3%=應(yīng)納稅增值稅額 (2)企業(yè)所得稅25%:年企業(yè)利潤(rùn)X25%=應(yīng)納所得稅額 (3)城市維護(hù)建設(shè)稅:市區(qū)按增值稅的7%繳納。 (4)教育費(fèi)附加:按增值稅的3%繳納。 943
- 某人決定分別在2X17年,2X18年,2X19年,2X20年每年12月31日分別存入5 000元,按10%的利率,每年復(fù)利一次。 要求:計(jì)算2X20年12月31日的余額 603
- 企業(yè)有一個(gè)投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)在2X10年至2X12年每年年初投入資金300萬(wàn)元,從2X13年至2X22年的10年中,每年年末流入資金100萬(wàn)元。 如果企業(yè)的貼現(xiàn)率為8%。 要求: (1)計(jì)算在2X12年年末各年流出資金的終值之和。 (2)計(jì)算在2X13年年初各年流入資金的現(xiàn)值之和。 (3)判斷該投資項(xiàng)目方案是否可行。 368
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