問(wèn)題已解決

本月有一筆紅字發(fā)票,開具后收入為負(fù)數(shù)了,增值稅及其他小稅種如何申報(bào),都填入該負(fù)數(shù)收入嗎? 謝謝老師解答!

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/12 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果沒(méi)有其他的銷售額 增值稅負(fù)數(shù)申報(bào) 留底 附加稅0 印花稅0 以后抵扣
2022 06/12 11:08
84785031
2022 06/12 11:19
附加稅印花稅是不是一直零申報(bào)至抵扣完該筆負(fù)數(shù)收入
郭老師
2022 06/12 11:19
附加稅,你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣,不用單獨(dú)做賬務(wù)處理的。
郭老師
2022 06/12 11:19
也不用體現(xiàn)申報(bào)。印花稅是這么做的。
84785031
2022 06/12 11:20
好的謝謝您
郭老師
2022 06/12 11:29
不用客氣 周末愉快
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