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280元技術服務費減免稅款結轉的分錄是在抵扣的當月做,還是在年末結轉的時候做?
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速問速答你好在抵扣的當月做就可以。
2022 06/13 12:50
84784985
2022 06/13 12:58
是發(fā)生的時候借管理費用貸現(xiàn)金,抵扣的時候,借應交稅費,應交增值稅,減免稅款? 貸管理費用對嗎?
郭老師
2022 06/13 12:59
好軟件做賬的話,把貸方的管理費用放到借方負數(shù)。
84784985
2022 06/13 13:02
到年底結轉的時候再轉到轉出未交增值稅里是嗎?
郭老師
2022 06/13 13:06
你好,可以的,月末年末結轉都行,這個看你平時。
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