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請(qǐng)問客戶收取的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量罰款,符合增值稅的征稅范圍嗎?是否需要取得客戶發(fā)票才允許稅前扣除?

84785004| 提問時(shí)間:2022 06/13 16:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ;? 這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用段; 是要繳納增值稅的。? 是的??
2022 06/13 16:08
84785004
2022 06/13 16:13
價(jià)外費(fèi)用是銷售方發(fā)向購(gòu)買方收取的,現(xiàn)在是購(gòu)買方向銷售方收取的,不符合價(jià)外費(fèi)用規(guī)定
meizi老師
2022 06/13 16:20
?你好 ;? 是的。 你們合同執(zhí)行之中去收取的? ?; 質(zhì)量問題是的??
84785004
2022 06/13 16:21
關(guān)鍵點(diǎn)是購(gòu)買方收取的,不是銷售方收取。
meizi老師
2022 06/13 16:26
?你好; 如果是購(gòu)買方收取的 就直接走營(yíng)業(yè)外收入? ? ?繳納所得稅 ; 我還以為你們? ?一開始是 銷售方來(lái)收取的??
84785004
2022 06/13 16:41
我說(shuō)的不是怎么做賬,記會(huì)計(jì)科目,我問的就是我們客戶收取的質(zhì)量罰款,是不是需要取得對(duì)方發(fā)票,才允許稅前列支;我認(rèn)為質(zhì)量罰款不符合增值稅征稅范圍,無(wú)需取得客戶發(fā)票即可稅前列支,你說(shuō)的價(jià)外費(fèi)用我認(rèn)為符合增值稅征稅范圍,我認(rèn)為不對(duì),價(jià)外費(fèi)用是銷售方向購(gòu)買方收取款項(xiàng),但是這個(gè)質(zhì)量罰款是購(gòu)買方收取的
meizi老師
2022 06/13 16:50
你好;? ? ?1.? ?購(gòu)買方收取的; 不用開票了。直接開收據(jù)給對(duì)方; 你做營(yíng)業(yè)外收入 ; 對(duì)方做賬營(yíng)業(yè)外支出 去 ; 他們根據(jù)你的收據(jù) 和合同? 罰款條款就可以稅前扣除的??
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