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老師您好,一般納稅人一直不用繳納增值稅,還需要填寫表四的加計抵減額嗎?現(xiàn)在稅務局要提交加計抵減證明

84785026| 提問時間:2022 06/13 18:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你有進項嗎?當月只要有進項就需要填寫的填寫本期發(fā)生額。
2022 06/13 18:30
郭老師
2022 06/13 18:30
需要填寫加計扣除聲明。
84785026
2022 06/13 18:34
有進項,前期的進項一直留著沒有勾選,我第一季度勾選了很多,還留了很多,提示我第一季度滿足加計抵減條件但沒有提交加計抵減聲明
郭老師
2022 06/13 18:38
你好,你需要提交的之前的你需要去稅務局修改,這個月山報不了。
郭老師
2022 06/13 18:38
這個月上報不了,因為他有比對關系的,它是根據(jù)當月的靜下來的。
84785026
2022 06/13 18:38
說如果需要享受相關政策請?zhí)峤宦暶?,我不清楚是不是一定要提交這個《適用加計抵減聲明》,老師我表四已經(jīng)沒有填寫了,應該怎么處理呢?您說的填寫本期發(fā)生額是指當期我勾選抵扣的進項的10%嗎?
郭老師
2022 06/13 18:41
現(xiàn)在這個月填寫加計扣除聲明,然后這個月的進項填寫附表四,之前一到4月份的去稅務局修改 四月底一次填寫進去就可以的。
84785026
2022 06/13 18:42
您的意思是先去稅務局修改前面四個月的增值稅申報表,把表四那個地方的數(shù)據(jù)填上后,才能再報5月的嗎?現(xiàn)在填寫加計抵減聲明沒用?
84785026
2022 06/13 18:42
明白了,謝謝老師
郭老師
2022 06/13 18:44
你現(xiàn)在申報五月份的也沒有關系。
84785026
2022 06/13 18:47
老師,我還有一個問題,就是我的進項并沒有每個月都認證,因為一直不用繳納增值稅,所以我前期留了很多進項票沒勾選認證,我第一季度一次認證了好幾個月的,那我表四填的本期發(fā)生額是按照我勾選認證的10%填寫嗎?
郭老師
2022 06/13 19:42
對的是的,是這么做的。
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