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2022 06/16 09:05
84785020
2022 06/16 09:08
好的謝謝
丁小丁老師
2022 06/16 09:08
1)合并時點會計處理:
借:固定資產 100
貸:資本公積100
借:資本公積100*25%=25
貸:遞延所得稅負債 25
2)合并年底資產負債表日
借:管理費用20
貸:固定資產-累計折舊 20
借:遞延所得稅負債 20*25%=5
貸:所得稅費用-遞延所得稅5
84785020
2022 06/16 10:46
謝謝謝謝
84785020
2022 06/16 10:49
發(fā)錯了不好意思
丁小丁老師
2022 06/16 10:51
沒事,祝您學習愉快
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