問題已解決
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報(bào),增值稅申報(bào)中出口的免抵退未開票金額是50萬。 本月進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)可以不按增值稅免抵退50萬報(bào)么?可以先報(bào)退稅40萬么?剩下一份報(bào)關(guān)單次月再申報(bào)
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速問速答同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022 06/16 16:13
84785014
2022 06/16 17:09
增值稅申報(bào)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
樸老師
2022 06/16 17:11
這個(gè)按照?qǐng)?bào)關(guān)單申報(bào)的
84785014
2022 06/16 17:12
本月6份報(bào)關(guān)單,增值稅申報(bào)按6份報(bào)關(guān)單涉及的金額確認(rèn)的收入報(bào)的增值稅。但是出口退稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不夠就申報(bào)了5份。不知道是否會(huì)有問題?
樸老師
2022 06/16 17:17
同學(xué)你好
這個(gè)按照六月的來
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