問(wèn)題已解決
銷售使用過(guò)得固定資產(chǎn)按3減按2%繳納增值稅,假如增值稅銷項(xiàng)1000,這個(gè)屬于按征收率算稅么,能抵扣當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)么,比如當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額500,沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),當(dāng)期繳納多少增值稅?
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速問(wèn)速答你好是的
不能抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣了
1000/1.03*2%
按這個(gè)繳納
2022 06/18 15:52
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