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甲公司為增值稅一般納稅人,7月采用以舊換新的方式零售冰箱60臺(tái),冰箱每臺(tái)售價(jià)2260元,同時(shí)收到舊冰箱50臺(tái),每臺(tái)折價(jià)200元,實(shí)際收到銷售款9萬元,已知甲公司適用的增值稅稅率為13%,求甲公司增值稅計(jì)算過程

84784987| 提問時(shí)間:2022 06/20 08:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是計(jì)算增值稅的應(yīng)納稅額,還是銷項(xiàng)稅額呢??
2022 06/20 08:49
84784987
2022 06/20 08:50
銷項(xiàng)稅額
鄒老師
2022 06/20 08:51
你好,這里的銷項(xiàng)稅額=60*2260/1.13*13%
84784987
2022 06/20 08:52
謝謝 請(qǐng)問/1.13之后*13%和直接*13%有什么區(qū)別
鄒老師
2022 06/20 08:54
你好 /1.13之后*13%,是已知含稅金額,先換算成不含稅金額,乘以稅率,才是銷項(xiàng)稅額 直接*13%,除非是知道不含稅金額,才可以這樣計(jì)算的。如果不知道不含稅金額,是不可以這樣計(jì)算的 區(qū)別就是一個(gè)換算成了不含稅金額,一個(gè)沒有換算?
84784987
2022 06/20 08:55
謝謝老師啦
鄒老師
2022 06/20 08:56
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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