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請問2021年多做了1萬7的費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,要怎么處理

84785019| 提問時間:2022 06/20 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022 06/20 15:24
84785019
2022 06/20 15:26
借:銷售費用-辦公費,貸:應付賬款
郭老師
2022 06/20 15:26
借應付賬款,借銷售費用辦公費,負數(shù) 如果沒有調增做這個賬務處理。
84785019
2022 06/20 15:28
要進行調減,實際費用只有一千多,賬上做了一萬九千多
郭老師
2022 06/20 15:28
匯算清繳已經調整了嗎?如果是的話,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785019
2022 06/20 15:29
沒有調整,裝憑證時發(fā)現(xiàn)的
郭老師
2022 06/20 15:35
好,那就按照第一種方法直接沖銷售費用。
84785019
2022 06/20 15:38
如果按這個調整,借應付賬款 負數(shù),借:銷售費用辦公費 負數(shù) ,那不是會影響我今年的損益嗎,那我銷售費用-辦公費會有一個負數(shù)一萬七左右的金額在那里
郭老師
2022 06/20 15:45
影響今年的損益 如果你用以前年度損益調整或者是利潤分配,需要修改去年的匯算清繳。
84785019
2022 06/20 15:47
不修改去年的匯算清繳,直接在2022年的匯算清繳中做調整可以嗎?
郭老師
2022 06/20 15:49
可以的,可以這么做的。
84785019
2022 06/20 15:53
那我這邊調整的分錄要怎么做?
郭老師
2022 06/20 15:53
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785019
2022 06/20 15:59
好的,我是直接調整這個差額,還是把原來錯誤的全部做負數(shù),再做一筆正確的,在把這個差額放到利潤分配-未分配利潤
郭老師
2022 06/20 16:01
只調整差額就可以了。
84785019
2022 06/20 16:16
好的,明白了,謝謝
郭老師
2022 06/20 16:16
不用客氣,工作愉快
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