問(wèn)題已解決

上月未收到發(fā)票做暫估成本入賬,本月成本部分發(fā)票收到且已支付,在做分錄時(shí)應(yīng)怎么分錄?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/21 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的
2022 06/21 16:24
84785019
2022 06/21 16:26
你好,如圖,錄入: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/勞務(wù)費(fèi)
郭老師
2022 06/21 16:29
借應(yīng)付賬款,借其他業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84785019
2022 06/21 16:36
你好,不是很明白, 第一個(gè)是: 借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) (收到發(fā)票部分) 第二個(gè)是: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 (收到發(fā)票,且支付部分) 以上,是這樣錄入么?
郭老師
2022 06/21 16:39
你好,第一個(gè)分錄其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是負(fù)數(shù)。
84785019
2022 06/21 16:45
明白,第一個(gè)分錄借貸都是負(fù)數(shù),這樣就是可以的對(duì)么 第一個(gè)是: 借:其他業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) (負(fù)數(shù)金額是收到發(fā)票部分)
郭老師
2022 06/21 16:51
好對(duì)的是的是這么做的。
84785019
2022 06/21 16:53
明白啦,謝謝您
郭老師
2022 06/21 16:54
不用客氣,工作愉快
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