問題已解決
老師,如果一開始把應(yīng)收賬款做在應(yīng)付賬款上,然后到年終調(diào)整賬,這是為什么?這樣做對不對?
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速問速答你好,可能是為了控制收入
這樣做是不對的?
2022 06/22 09:23
84785039
2022 06/22 09:25
老師,那我現(xiàn)在要怎么把賬調(diào)整過來呢?因為是2020年的時候會計做的
鄒老師
2022 06/22 09:26
你好,是應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款借方,錯誤的計入了應(yīng)付賬款借方嗎??
84785039
2022 06/22 09:30
老師,是的
鄒老師
2022 06/22 09:33
你好,那調(diào)整分錄是
借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)付賬款?
84785039
2022 06/22 09:39
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 06/22 09:39
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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