問題已解決

注意:附征稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月所申報(bào)繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計(jì)稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。 老師,附加稅的申報(bào)依據(jù)不是扣除預(yù)繳的增值稅金額后111000.07嗎

84784987| 提問時(shí)間:2022 06/22 16:04
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職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)
2022 06/22 16:06
84784987
2022 06/22 16:11
那老師咱們的課件錯(cuò)誤怎么反饋給網(wǎng)校呢 ,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)兩處錯(cuò)誤了
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