问题已解决
如果有一筆費用后來發(fā)現(xiàn)開不來發(fā)票了,應(yīng)該如何處理
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你好,正常做費用就可以的,比如是辦公費,借管理費用,辦公費貸,銀行存款沒有發(fā)票正常做賬,就是不允許抵扣所得稅。
2022 06/23 13:00
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2022 06/23 13:01
那如果7月報6月的稅時是需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 13:02
你好,匯算清交的時候再調(diào)整就可以的。預(yù)繳的不用。
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2022 06/23 13:22
好的,謝謝老師
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2022 06/23 13:24
老師還想問個問題,我填企業(yè)所得稅申報表時有一行減免所得稅是金額是自動跳出的,算下來應(yīng)納稅所得額的22.5%減免了,這是新的政策嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 13:28
利潤100萬以內(nèi)的稅率22.5%,減免的稅率是22.5%,這個從二一年就有的政策。
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2022 06/23 13:29
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/23 13:29
不用客氣,工作愉快
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