當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我們公司這個(gè)月開了40000的專用發(fā)票給另一個(gè)A公司,今天收到A公司打款20000元,賬目還欠我們公司20000,但經(jīng)查最早的時(shí)候,對方a公司的老板他個(gè)人賬戶私發(fā)了給我們老板個(gè)人賬戶上20000,這個(gè)財(cái)務(wù)的賬要怎么平掉呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,按業(yè)務(wù)的話應(yīng)該是做到其他應(yīng)收款里面
2022 06/24 13:23
耿老師
2022 06/24 13:28
你好,是的,按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的話是這樣處理
耿老師
2022 06/24 13:35
你好,那直接沖回來就可以,
耿老師
2022 06/24 13:39
你好,你不是欠老板的錢嗎?應(yīng)該在其他應(yīng)付款吧?這樣的話把上面其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款就可以
耿老師
2022 06/24 13:52
您好,之前他用的什么科目?你寫一下其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付?
耿老師
2022 06/24 14:00
您好老板,把錢打入公戶是怎么做的?分錄你寫一下借貸方
耿老師
2022 06/24 14:05
您好,這樣的話上面分錄你做其他應(yīng)收款就可以
耿老師
2022 06/24 14:15
你好,是的啊,不用再還錢了
耿老師
2022 06/24 14:23
你好,其實(shí)是你們欠你們老板錢,應(yīng)該通過其他應(yīng)付款科目核算的
耿老師
2022 06/24 14:25
你好,都可以的,因?yàn)閳?bào)表的時(shí)候會重分類的
耿老師
2022 06/24 14:30
您好,是的,可以這樣處理
84784977
2022 06/24 13:27
做其他應(yīng)收款的話,分錄這樣做嗎?借:銀行存款 ?20000
? ? ? ?借:其他應(yīng)收款-我們老板名字20000
? ? 貸:應(yīng)收賬款- a公司 ?40000
?是這樣做嗎???
84784977
2022 06/24 13:33
老師,我們公司還欠我們老板的錢,那這樣做分錄沒有問題吧?
84784977
2022 06/24 13:36
不用再叫我們老板給我們公司賬戶上打款了嗎?
84784977
2022 06/24 13:49
以前的會計(jì)從18年開始把錢老板的錢,做了往來款,做在其他應(yīng)收款科目,那我現(xiàn)在可以把這兩個(gè)分錄做一筆分錄對換一下嗎?借:其他應(yīng)收款-我們老板
貸:其他應(yīng)付款-我們老公
老師我可以這樣換過來嗎?還是不用換呢
84784977
2022 06/24 13:54
之前的會計(jì),借老板的錢,每次老板給公賬打錢都備注往來款,以前的會計(jì)他都做在其他應(yīng)收款的科目里了,
84784977
2022 06/24 14:03
老師,您看下圖片,以前的會計(jì)這樣做的分錄:圖一是老板打款進(jìn)來的分錄。圖二是給老板還錢的分錄。
84784977
2022 06/24 14:07
借:銀行存款 20000
借:其他應(yīng)收款-我們老板名字20000
貸:應(yīng)收賬款- a公司 40000 像這樣做就可以了是嗎 老師,不用再叫老板打款20000到公司了是吧?
84784977
2022 06/24 14:19
好的老師。公司錢老板的錢情況下,老板有時(shí)候拿單據(jù)過來報(bào)銷費(fèi)用。借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-老板名字 像圖片的分錄。這樣直接做分錄可不可以呢?
84784977
2022 06/24 14:25
是呀老師,所以,我剛剛才問你,要不要再做一筆分錄,對換一下其他應(yīng)收和其他應(yīng)付這兩個(gè)科目呢?
84784977
2022 06/24 14:29
好的老師。剛剛的問題還沒有回答我:公司錢老板的錢情況下,老板有時(shí)候拿單據(jù)過來報(bào)銷費(fèi)用。借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-老板名字 像圖片的分錄。這樣直接做分錄可不可以呢?還是要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過一下呢?
閱讀 151