問題已解決

我單位是小規(guī)模納稅人,在去年12月份做了一筆無票收入(填列在專票欄),現(xiàn)在今年6月份開了一部分無票收入的發(fā)票(不過開的是普票),請問該發(fā)票金額可以沖去年12月份的無票收入嗎?

84785019| 提問時間:2022 06/24 21:52
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,同學 去年無票收入怎么填在專票欄。 稅率一樣又是去年的業(yè)務(wù),可以沖去年的。因為本質(zhì)不交稅。
2022 06/24 21:55
84785019
2022 06/24 21:57
哦,我表述錯誤,不是填列在專票欄,是填列在了第一行,總收入哪里,那個地方都是按照專票交稅的
立峰老師
2022 06/24 21:58
噢,可以沖的,因為本質(zhì)是不影響收入和稅收。只是原來未開票,現(xiàn)在開發(fā)票。
84785019
2022 06/24 22:01
不影響稅收嗎?原來按無票收入,已經(jīng)交過稅了,但現(xiàn)在開的是普票,普票的話本身是免稅的,那如果能沖的話,那等于我多交稅了吧
立峰老師
2022 06/24 22:03
你們是小規(guī)模納稅人嗎?你要先做無票收入負數(shù),同時再按本期開票的申報。整體是不多不少的。
立峰老師
2022 06/24 22:04
如果是對沖,稅率應(yīng)是一樣的
84785019
2022 06/24 22:04
對的,是小規(guī)模,怎么做無票收入負數(shù)呢?申報的時候具體在哪里填寫呢
立峰老師
2022 06/24 22:09
還是在無票收入的地方,填寫負數(shù)。你開具藍票時還應(yīng)按去年的稅率開。不然稅務(wù)上不會認你是紅沖的去年的。
立峰老師
2022 06/24 22:09
你這一來一去的操作,就是給對方開了一張票,稅金不多不少才是處理正確。
84785019
2022 06/24 22:13
好的,謝謝。還有一個問題,就是小規(guī)模納稅人如果超過500萬,就被強制認定為一般納稅人了嗎?這個500萬是連續(xù)十二個月還是按一個公歷年度計算?
立峰老師
2022 06/24 22:14
同學,連續(xù)十二個月。 如果滿意,請給予五星好評。
84785019
2022 06/24 22:18
好的,老師,再問最后一個問題,如果營業(yè)額超過了500萬,那稅務(wù)那邊具體是怎么認定為一般納稅人?
立峰老師
2022 06/24 22:26
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局上就可以申報,可以選擇在超過500萬的當月或者次月成為一般納稅人。 正式成為一般納稅人后,按一般納稅人計算稅款。
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