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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。報(bào)銷墊付款怎么賬務(wù)處理
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速問速答您好,這個(gè)是這樣的 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款,這樣的
2022 06/26 11:46
84784990
2022 06/26 11:54
是各個(gè)門店統(tǒng)一在后臺(tái)報(bào)銷,員工先自己墊付。各個(gè)門店有自己的營業(yè)執(zhí)照,獨(dú)立核算,這個(gè)門店和后臺(tái)的賬務(wù)處理
小鎖老師
2022 06/26 11:56
您好,墊付的時(shí)候? 借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)付款? 給員工報(bào)銷的時(shí)候? 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
84784990
2022 06/26 11:57
如果借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款,是不是也可以這樣做,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金
小鎖老師
2022 06/26 11:59
額您好,這樣是可以的
84784990
2022 06/26 12:09
謝謝老師,我有點(diǎn)糾結(jié),是用借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款呢還是其他應(yīng)付款
小鎖老師
2022 06/26 12:20
您好,用其他應(yīng)付款這個(gè)就行
84784990
2022 06/26 12:24
那是不是月末就是一直掛賬呢,我后臺(tái)做的借其他應(yīng)收款-門店貸庫存現(xiàn)金
84784990
2022 06/26 12:24
門店就是借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款
借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金
84784990
2022 06/26 12:25
您幫我看看哪里有問題,怎么修改,謝謝啦
小鎖老師
2022 06/26 12:51
不用的,如果其他應(yīng)收款用著習(xí)慣,這個(gè)科目也可以的的
84784990
2022 06/26 12:55
那這個(gè)其他應(yīng)收款的二級(jí)科目是備用金可以嗎
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款-備用金
小鎖老師
2022 06/26 14:30
這個(gè)是可以的。您好
84784990
2022 06/26 15:40
謝謝老師
小鎖老師
2022 06/26 16:25
不客氣祝您開心每一天
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