問題已解決
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題,前面會計20年8月底沒做結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整
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速問速答你好。具體是什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)你好,具體是什么沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
2022 06/27 11:57
84785043
2022 06/27 11:57
損益沒結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2022 06/27 12:04
現(xiàn)在把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補上。
84785043
2022 06/27 12:25
直接做兩比結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
跨年了沒關(guān)系嗎,匯算清繳時需要調(diào)整嗎
玲老師
2022 06/27 12:27
你好 要調(diào)整的,用以前年度損益 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2022 06/27 12:28
具體分錄 怎么做呀
玲老師
2022 06/27 12:30
你好 具體哪個損益 科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)??
84785043
2022 06/27 12:34
當(dāng)月沒結(jié)轉(zhuǎn)所有損益類科目
玲老師
2022 06/27 12:35
我看你這個摘要是寫的結(jié)轉(zhuǎn)損益了。而且是在貸方。
玲老師
2022 06/27 12:36
正常說管理費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)時是在借方。。
84785043
2022 06/27 12:39
我給你截圖是說這張憑證沒結(jié)轉(zhuǎn),正常情況下是這樣做的,那現(xiàn)在跨年了我需要怎么做,現(xiàn)是按正常結(jié)轉(zhuǎn)的做嗎
玲老師
2022 06/27 12:40
。借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
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