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增值稅免稅項目的進項稅不能抵扣的話,那供應商開給我們的發(fā)票應該如何處理呢?不能抵扣的進項稅可以做進項稅轉(zhuǎn)出或者申請留抵嗎?

84785042| 提问时间:2022 06/28 10:03
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好1.? ? 開給你的發(fā)票? ? 價稅合計入成本費用 去 ;? 或者是認證后轉(zhuǎn)出 2.? ? ? ? ? ?不能哈? ?
2022 06/28 10:04
84785042
2022 06/28 10:05
不能是指不能留抵嗎?認證后轉(zhuǎn)出還是可以的對吧?
meizi老師
2022 06/28 10:13
?你好 ;? ? 免稅對應的進項稅? 是不能抵扣 ;所以你要轉(zhuǎn)出 或者價稅合計入成本 或者費用去 ; 所以補存在留底的;? ? ? ? ?是的??
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