问题已解决
增值稅免稅項目的進項稅不能抵扣的話,那供應商開給我們的發(fā)票應該如何處理呢?不能抵扣的進項稅可以做進項稅轉(zhuǎn)出或者申請留抵嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
?你好1.? ? 開給你的發(fā)票? ? 價稅合計入成本費用 去 ;? 或者是認證后轉(zhuǎn)出 2.? ? ? ? ? ?不能哈? ?
2022 06/28 10:04
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785042 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/28 10:05
不能是指不能留抵嗎?認證后轉(zhuǎn)出還是可以的對吧?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/28 10:13
?你好 ;? ? 免稅對應的進項稅? 是不能抵扣 ;所以你要轉(zhuǎn)出 或者價稅合計入成本 或者費用去 ; 所以補存在留底的;? ? ? ? ?是的??
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)