問題已解決

老師請問,我們之前是定期定額,現(xiàn)在是查賬征收,固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們要入賬,該怎么如固定資產(chǎn)呢

84785021| 提問時間:2022 06/29 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時購買價格知道嗎?
2022 06/29 12:00
84785021
2022 06/29 12:06
有個大概的金額
郭老師
2022 06/29 12:08
可以用這個金額來做的,但是你做銀行存款的話,你的銀行余額能一致嗎。
84785021
2022 06/29 12:42
但是我們現(xiàn)在沒有發(fā)票呀
郭老師
2022 06/29 12:43
沒有發(fā)票可以做賬的,賬上可以正常計的折舊,不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營,否則。
84785021
2022 06/29 14:04
就直接做借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金/銀行存款么? 不需要附什么附件嗎? 折舊是一開始就折舊撒,可不可以一次性折舊?老師,你說否則什么
郭老師
2022 06/29 14:06
你有原始憑證碼,沒有的可以做,不需要原始憑證。
郭老師
2022 06/29 14:06
有最好的。 折舊之前的折舊,你可以錄入期初數(shù)據(jù) 剩余的折舊只能按月折舊,不能一次 以后每個月的折舊不能抵扣生產(chǎn)經(jīng)營 匯算清繳的時候調(diào)整就可以的
84785021
2022 06/29 14:13
匯算清繳的時候還要調(diào)整呀,意思就是說我們現(xiàn)在無票入賬折舊,匯算清繳的時候還需要把折舊調(diào)增嗎
郭老師
2022 06/29 14:15
對的是的是這么做的。
84785021
2022 06/29 14:17
那我們這樣做,就沒有意義了呀,我們現(xiàn)在就是要作為成本,調(diào)增的話,只是延期交稅而已,意義不大喲,有不有可以作為固定資產(chǎn)確切入賬的方法嘛
郭老師
2022 06/29 14:21
你好,這樣做有意義的,因為收入和成本是對應(yīng)的,你提前做了成本不允許抵扣不是嗎?你提前抵扣。
84785021
2022 06/29 14:24
但是后期不是要調(diào)增回來嗎?我不想調(diào)增,調(diào)增的話,匯算清繳也要交這部分折舊的成本額呀,,我有點沒有明白
郭老師
2022 06/29 14:24
你好 如果你有固定資產(chǎn),你不折舊,賬務(wù)處理不合理。
郭老師
2022 06/29 14:24
你賬上的會計利潤虛增。
84785021
2022 06/29 14:28
我就是想折舊,我就是想要這部分成本,我的意思是因為我沒有發(fā)票,但是我現(xiàn)在想把這些沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)做到帳里面去, 有固定資產(chǎn)肯定可以折舊撒,但是現(xiàn)在的問題是,因為沒有購進(jìn)發(fā)票,我可不可以入賬,入賬后,折舊費,可不可以算入我的成本,以后可不可以不調(diào)增,如果這樣做,以后稅務(wù)上有不有問題,如果稅務(wù)上有問題,那么我還可以怎么在賬上合理的處理我這些沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)
郭老師
2022 06/29 14:30
如果你不做帳,不做固定資產(chǎn)的話,也有這個固定資產(chǎn),但是賬上沒有不合理,你以后如果處置出去,你也沒法做賬。
84785021
2022 06/29 14:33
我就是要做賬,我現(xiàn)在的意思是我不想把折舊這個費用在匯算清繳的時候調(diào)增,可不可以
郭老師
2022 06/29 14:35
不可以的,這不多抵扣了。
84785021
2022 06/29 14:51
我們以前是沒有做賬的,根本就沒有賬,現(xiàn)在不是查賬征收了嘛,收入現(xiàn)在有點多,我就想嘛,我們還有固定資產(chǎn)撒,固定資產(chǎn)但是沒有發(fā)票,我就不曉得怎么入賬,現(xiàn)在曉得了,可以沒得發(fā)票都可以入賬,但是我就覺得這樣以后問題沒有,還有就是固定資產(chǎn)從來沒有折舊過,因為之前根本沒有賬,以前我們是定期定額,我現(xiàn)在固定資產(chǎn)入賬,在折舊,怎么就成了多抵扣了呢,沒有明白
郭老師
2022 06/29 14:57
你好,固定資產(chǎn)還有你之前的折舊都做到期初里面,然后剩余的沒有折舊的現(xiàn)在補上,根據(jù)受益部門借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用貸累計折舊。
郭老師
2022 06/29 14:57
如果你匯算清交的稅不調(diào)增 那你這一部分成本和費用不就多抵扣了嗎?
郭老師
2022 06/29 14:57
若你的固定資產(chǎn)再不做賬的話,你實際有這個固定資產(chǎn),賬實不符。
84785021
2022 06/29 15:10
明白,謝謝老師
郭老師
2022 06/29 15:12
不用客氣,工作愉快
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