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老師,4月支付的會議費(沒給票)記:借應(yīng)付賬款,貸銀行存款;5月給發(fā)票后記:借銷售費用,貸應(yīng)付賬款 ;是這樣嗎老師?

84784991| 提問時間:2022 06/30 08:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的,可以這樣做
2022 06/30 08:54
84784991
2022 06/30 09:04
老師,工資發(fā)放時(社保共15個人,9人扣成功,6人未扣費成功),這樣個人承擔(dān)部分就少6個人的;實發(fā)銀行存款金額就對不上數(shù)了,這樣應(yīng)該怎么記??
宋生老師
2022 06/30 09:09
你好!這個你沒扣成功的部分,你們發(fā)給員工了?
84784991
2022 06/30 09:17
沒發(fā)給員工老師,就是扣下社保等著自動扣費呢,誰知道當(dāng)月沒扣費成功;次月這6個人的費自動扣去了
宋生老師
2022 06/30 09:21
你好!這個你實際扣了多少就做多少就好了 比如你計提借管理費用—社保公司部分 其他應(yīng)收款—社保個人部分 貸銀行存款
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