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收到購買材料的發(fā)票怎么做賬?下個月認(rèn)證抵扣
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速問速答你好,收到購買材料的發(fā)票(下個月認(rèn)證抵扣)
借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 06/30 16:25
84784948
2022 06/30 16:28
老師,我再問下,我這個月還有些數(shù)據(jù)沒做憑證,等明天下個月報稅前做好結(jié)賬報稅可以么?
鄒老師
2022 06/30 16:29
你好,是的,可以這樣操作的?
84784948
2022 06/30 16:32
那老師,系統(tǒng)上顯示結(jié)算日期6.30。明天登錄一樣是可以選擇6月的么?
84784948
2022 06/30 16:33
購買材料和銷售材料發(fā)票做賬只有發(fā)票沒有其他單子可以么?
鄒老師
2022 06/30 16:33
你好,是的,是可以這樣選擇的
84784948
2022 06/30 16:48
購買材料和銷售材料發(fā)票做賬只有發(fā)票沒有其他單子可以么?
公司業(yè)務(wù)少,所有單據(jù)裝訂在一起可以么
鄒老師
2022 06/30 16:52
你好
購買材料,還需要有入庫單
銷售,還需要有送貨單
不同的單據(jù),是需要分別粘貼在不同分錄后面才是的
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