問題已解決

老師,麻煩問一下這個(gè)怎么做分錄,是之前交的印花稅退了一半

84785033| 提問時(shí)間:2022 07/02 09:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問前面繳納印花稅怎么寫的分錄
2022 07/02 09:29
84785033
2022 07/02 09:30
老師,這樣對(duì)不,沒計(jì)提
bamboo老師
2022 07/02 09:36
印花稅不需要計(jì)提 應(yīng)該計(jì)入稅金及附加科目 現(xiàn)在收到退回 借:銀行存款? ?8.8 借:管理費(fèi)用-印花稅? -8.8
84785033
2022 07/02 10:10
老師,我改了
84785033
2022 07/02 10:11
老師,這樣可以不
84785033
2022 07/02 10:12
是不是稅金及附加只能計(jì)入借方填負(fù)數(shù)
bamboo老師
2022 07/02 10:24
您前面計(jì)入的管理費(fèi)用 現(xiàn)在也只能沖管理費(fèi)用科目
bamboo老師
2022 07/02 10:25
改到稅金及附加科目的話 是稅金及附加只能計(jì)入借方填負(fù)數(shù)
84785033
2022 07/02 10:25
老師我改了,改成稅金及附加了
bamboo老師
2022 07/02 10:25
好的 那退回是借方負(fù)數(shù)
84785033
2022 07/02 10:27
是不是這樣的
bamboo老師
2022 07/02 10:43
是的 這樣寫分錄就好了
84785033
2022 07/02 10:56
謝謝老師
bamboo老師
2022 07/02 11:01
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