问题已解决
老師,上個(gè)月做賬,員工發(fā)放工資,做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,沒有計(jì)提工資到管理費(fèi)用科目,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬科目為負(fù)數(shù),上月已經(jīng)結(jié)賬了,能否下月補(bǔ)計(jì)提??



好,把計(jì)提的分錄補(bǔ)上就可以了。
2022 07/04 10:42

84785019 

2022 07/04 10:45
次月補(bǔ)計(jì)提,沒有影響是吧老師

玲老師 

2022 07/04 10:50
沒有影響的,補(bǔ)上就行了。
