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我們是小規(guī)模納稅人,交了500的開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),應(yīng)該是可以抵減增值稅的吧

84784983| 提問時(shí)間:2022 07/05 16:10
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果是稅控盤的維護(hù)費(fèi),可以的
2022 07/05 16:11
紫藤老師
2022 07/05 16:13
減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報(bào)與附表四相同.
紫藤老師
2022 07/05 16:17
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
紫藤老師
2022 07/05 16:17
對(duì)的,等交稅的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)少交500
紫藤老師
2022 07/05 16:18
對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
紫藤老師
2022 07/05 16:19
你需要看是什么合同的
紫藤老師
2022 07/05 16:21
銷售合同,那么就是按照購(gòu)銷合同
紫藤老師
2022 07/05 16:22
那么你需要去大廳修改
紫藤老師
2022 07/05 16:25
你這個(gè)不需要申報(bào)增值稅
紫藤老師
2022 07/05 16:27
減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報(bào)與附表四相同.
紫藤老師
2022 07/05 16:29
有貨物有服務(wù),那么分別填寫
84784983
2022 07/05 16:12
在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置填寫啊
84784983
2022 07/05 16:16
填上本期發(fā)生額500和本期實(shí)際抵減額500就行對(duì)吧
84784983
2022 07/05 16:17
等交稅的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)少交500吧
84784983
2022 07/05 16:17
其他的表里不填這個(gè)內(nèi)容了吧
84784983
2022 07/05 16:18
因?yàn)楹贤~交的印花稅也寫資金賬簿嗎
84784983
2022 07/05 16:20
就是服務(wù)銷售合同
84784983
2022 07/05 16:22
印花稅稅目那寫的資金賬簿,好像改不了
84784983
2022 07/05 16:25
我增值稅保存不了,說(shuō)是主表的應(yīng)納稅減征額得填
84784983
2022 07/05 16:26
為什么?每個(gè)季度我們都要申報(bào)啊
84784983
2022 07/05 16:28
我們有貨物有服務(wù),填在哪個(gè)的下面
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