問題已解決
老師,我去年暫估成本10萬,取得的發(fā)票12萬,暫估費用5萬,取得發(fā)票3萬,后面取得的發(fā)票我沖紅原來暫估的分錄,重新入賬,那他們這之間的差額我應該怎么做分錄去調(diào)整利潤,不影響今年的利潤啊
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速問速答你好,當時暫估的成本分錄怎么做的?你暫估的費用借其他應付款貸,利潤分配未分配利潤5萬,然后再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤貸,其他應付款。
2022 07/07 09:54
84785008
2022 07/07 09:57
借 管理費用 5 貸 應付賬款-暫估5 ,沖紅做 借管理費用-5 貸-付賬款-暫估-5
郭老師
2022 07/07 09:58
你好,你做了管理費用的話,不就影響今年的。
84785008
2022 07/07 10:01
那影響今年的話怎么去調(diào)整啊,
郭老師
2022 07/07 10:03
其他應付款貸,利潤分配未分配利潤5萬,然后再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤貸,其他應付款3萬
84785008
2022 07/07 10:07
為什么是其他應付款啊,那剩下的2萬就是企業(yè)所得稅報表調(diào)增了對嗎?那他的財務報表是不變的
郭老師
2022 07/07 10:09
你好,當時你暫估的費用分錄怎么做的?借管理費用貸應付賬款嗎?
如果是的話,借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤5萬,
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款3萬
84785008
2022 07/07 10:26
老師,那成本呢,成本取得發(fā)票多的不能跟費用相抵掉嗎,這樣有1萬的差額再調(diào)整
郭老師
2022 07/07 10:28
當時的成本分錄怎么做的?
郭老師
2022 07/07 10:28
借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
84785008
2022 07/07 10:29
對,當時的分錄是這樣做的
郭老師
2022 07/07 10:31
借應付賬款10萬貸,利潤分配未分配利潤10萬,然后再做發(fā)票的
借利潤分配未分配利潤
貸應付賬款12萬。
84785008
2022 07/07 10:36
老師,3月的時候已經(jīng)取得了發(fā)票,我就直接沖銷原來的分錄借 主營業(yè)務成本-10萬 貸應付賬款-10萬,那我再重新做后面這個分錄 借:利潤分配未分配利潤2萬
貸應付賬款2萬就可以了嗎
郭老師
2022 07/07 10:37
你好,可以的,可以這么做。
84785008
2022 07/07 10:50
老師,那我調(diào)整完之后我的應付賬款暫估金額是不是余額1萬就對了,這個金額是我調(diào)整的金額
郭老師
2022 07/07 10:52
應該沒有余額的,你暫估是15萬,你發(fā)票取得的也是15萬。
84785008
2022 07/07 10:52
錯了,我應該是調(diào)增1萬的,那應該是有余額的對嗎
郭老師
2022 07/07 10:54
好,那你提供的那些數(shù)據(jù)不對。
84785008
2022 07/07 10:57
就費用那里取得發(fā)票是2萬,這樣是有1萬差額我要調(diào)增的, 老師您幫我解答最后這個,其他的我明白您說的了,
郭老師
2022 07/07 10:59
你好,暫估費用是5萬,但是取到了發(fā)票是2萬,是這個意思嗎?
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