問(wèn)題已解決

老師好!我們公司是建筑設(shè)計(jì)企業(yè),是按照完工進(jìn)度確認(rèn)應(yīng)收款和收入的,但是開(kāi)發(fā)票的時(shí)間和金額都是由甲方確定的,甲方是按照實(shí)際收到的發(fā)票金額確認(rèn)應(yīng)付賬款的,請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么樣做賬,以及如何跟甲方對(duì)賬?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/08 10:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入工程施工就可以了
2022 07/08 10:58
84784999
2022 07/08 11:27
老師我問(wèn)的不是計(jì)入什么科目,我想請(qǐng)教的是:我們公司按照實(shí)際完工進(jìn)度確認(rèn)應(yīng)收款,但是開(kāi)發(fā)票的金額是由客戶的還款計(jì)劃決定的,所以我們確認(rèn)的收入與發(fā)票金額是不一致的,客戶是按照發(fā)票的金額確認(rèn)應(yīng)付款的,所以我在管理這個(gè)賬務(wù)時(shí)有點(diǎn)不知所措,跟客戶對(duì)往來(lái)賬也對(duì)不上,請(qǐng)教:鑒于上述情況我該怎樣管理往來(lái)賬?
樸老師
2022 07/08 11:34
這個(gè)直接按照明細(xì)賬核對(duì)就可以了
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