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延緩交稅的賬務(wù)處理怎么做啊,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)那個稅金的分錄請問怎么做啊
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速問速答你好,增值稅和附加稅的正常計提就可以的,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
附加稅的計稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅
2022 07/09 10:46
84784963
2022 07/09 10:47
好的,謝謝
84784963
2022 07/09 10:48
為什么是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,我還沒有交啊,當(dāng)月,12月才交?
郭老師
2022 07/09 10:49
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅固定分錄
84784963
2022 07/09 10:56
還有一個就是,我五月有銷項也有進項,不夠抵,怎么做分錄
84784963
2022 07/09 10:58
這個都不知道咋做的,奇奇怪怪的
郭老師
2022 07/09 11:02
比如需要交100增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅100
84784963
2022 07/09 11:03
進銷項不要體現(xiàn)嗎?
郭老師
2022 07/09 11:07
你好,這個金額是銷項減去進項之后的鏡像,不用體現(xiàn)。
84784963
2022 07/09 11:25
麻煩幫我理一下,就是目前為止所有的進項都在上月認(rèn)證了并且退回來了,5月份的賬務(wù)處理應(yīng)該就只有銷項跟一部分進項,請問要怎么做處理?
郭老師
2022 07/09 11:28
銷項進項月末都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面去?
84784963
2022 07/09 11:30
別人做的是這樣的
郭老師
2022 07/09 11:30
那你把你的銷項進項的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去
郭老師
2022 07/09 11:31
然后未交增值稅的余額是多少?再結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面去。
84784963
2022 07/09 11:32
那就是我剛剛發(fā)的第20號分錄咯?
郭老師
2022 07/09 11:34
是啊
雖然不對
你可以繼續(xù)做這個
郭老師
2022 07/09 11:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
郭老師
2022 07/09 11:34
我發(fā)的這個才是正確的
84784963
2022 07/09 11:42
我按你說的做了,科目余額表還是不對
郭老師
2022 07/09 11:43
接手的時候,他兩個有沒有余額,如果都沒有余額的話,你核對一下本月和申報的數(shù)據(jù)是不是一樣的,本月的銷項進項和擬申報表里面的。
84784963
2022 07/09 11:47
她全部做到已交稅金里面去了,就是認(rèn)證了就做已交稅金
郭老師
2022 07/09 11:51
已交稅金的話,應(yīng)該是在借方有余額,表示你們欠繳的稅款,這個應(yīng)該和你欠繳的稅款是一樣的,他銷項進項有沒有余額?
84784963
2022 07/09 11:52
都沒有,只有已交稅金有余額,負(fù)數(shù)
郭老師
2022 07/09 11:52
那就是你接手了之后,你看下銷項和進項發(fā)生額是一樣的嗎?你從哪里判斷出來,根據(jù)我寫的這個分錄不對。
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