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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn),余額都是0對(duì)嗎?從月出到月末,銷項(xiàng)稅額,與進(jìn)項(xiàng)稅額業(yè)務(wù)分錄,怎么做?月末計(jì)提增值稅分錄?結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)分錄?留抵稅額分錄?意思是從期初的業(yè)務(wù)到月末結(jié)轉(zhuǎn),交稅的分錄?都怎么做?科目之間的邏輯關(guān)系,是怎么轉(zhuǎn)換的?
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速問速答你可以看一下這個(gè)分錄。
一般納稅人賬務(wù)處理。
購買庫存,
借:庫存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
貸:銀行存款,
銷售商品 ,
借:銀行存款,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:庫存商品。
月末結(jié)相關(guān)收入和成本,
借:主營業(yè)務(wù)收入,
貸:本年利潤 ,
借:本年利潤 ,
貸:主營業(yè)務(wù)成本。
月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。
月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
次月稅款繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
貸:銀行存款。
2022 07/09 11:41
84785046
2022 07/09 15:45
老師:6月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上任會(huì)計(jì)做的帳,進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng),有發(fā)生額,期末不是0,是6月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額,一個(gè)在進(jìn)項(xiàng)的借方(記不清)一個(gè)在銷項(xiàng)的貸方(記不清)兩個(gè)相抵后是0,我不明白,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的原因?會(huì)不會(huì)影響7月份的數(shù)據(jù)?
84785046
2022 07/09 15:51
①計(jì)提增值稅:(含稅銷售額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100
貸:主營業(yè)務(wù)收入:—100
84785046
2022 07/09 15:53
②結(jié)轉(zhuǎn)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額100
森林老師
2022 07/09 15:54
這個(gè)沒有辦法猜,要具體的數(shù)據(jù)才可以診斷,我上面是完整的分錄,整體的做法就是上面的分錄流程
84785046
2022 07/09 15:56
③轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅:
借:應(yīng)交增值稅-留抵稅額65元
貸:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額65元
84785046
2022 07/09 15:56
我已經(jīng)寫好數(shù)據(jù),舉例說一下
84785046
2022 07/09 15:57
我把上任會(huì)計(jì)做的分錄,寫出出來,老師您給擼擼思路
84785046
2022 07/09 16:00
④結(jié)轉(zhuǎn)月末增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100元;
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100元;
84785046
2022 07/09 16:02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100元;
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額100元;
84785046
2022 07/09 16:03
老師:這是月末會(huì)計(jì)做的分錄,有沒有問題?請(qǐng)您解答一下科目之間的邏輯關(guān)系?我不是很明白,
森林老師
2022 07/09 16:08
①計(jì)提增值稅:(含稅銷售額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100
貸:主營業(yè)務(wù)收入:—100
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?銷項(xiàng)100
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅100
②結(jié)轉(zhuǎn)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
③轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅:
借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅?進(jìn)項(xiàng)稅65元
貸:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額65元
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅65,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?進(jìn)項(xiàng)65
現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)上面的分錄? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸100+100 貸方65 ,所以余額是借方135
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅35? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅35
84785046
2022 07/09 17:42
老師:第④個(gè)分錄沒有看到嗎?
84785046
2022 07/09 17:45
老師現(xiàn)在是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)?月末如何做分錄?
森林老師
2022 07/09 17:54
月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。
月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
次月稅款繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
貸:銀行存款。
84785046
2022 07/09 18:39
月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。不做分錄進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)相抵后是0,可是科目進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有余額?這塊我感覺很別扭
森林老師
2022 07/09 22:14
銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是三級(jí)科目,我們平時(shí)看二級(jí)科目就夠了,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
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