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老師,之前加工費發(fā)票沒拿到,我結算成本時暫估了,借,委托加工物資-加工費,貸,應付賬款-暫估,后來發(fā)票拿不到,我匯算清繳把這筆調增了,現(xiàn)在帳里我是不是要做,借,應付賬款-暫估,貸,其他應付款-股東,因為當時的加工費是股東支付的,請問下我處理的對嗎
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老師,之前加工費發(fā)票沒拿到,我結算成本時暫估了,借,委托加工物資-加工費,貸,應付賬款-暫估,后來發(fā)票拿不到,我匯算清繳把這筆調增了,現(xiàn)在帳里我是不是要做,借,應付賬款-暫估,貸,其他應付款-股東,因為當時的加工費是股東支付的,請問下我處理的對嗎
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