問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)教小規(guī)模增值稅申報(bào)問(wèn)題,二季度開(kāi)專票5000,普票370000,該怎么填寫(xiě)申報(bào)表?是不是開(kāi)了專票就都不免稅了?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/10 12:34
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
專票第二欄,普票第11欄
2022 07/10 12:34
84784978
2022 07/10 12:35
減免明細(xì)表怎么填寫(xiě)?
84784978
2022 07/10 12:37
第11欄是“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”后面是灰色的,不能填
小云老師
2022 07/10 12:55
小規(guī)模沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)是可以填未達(dá)起征點(diǎn)的。不清楚你那邊為什么會(huì)是灰色的,你也可以填在免稅銷(xiāo)售額欄。
小云老師
2022 07/10 12:56
減免明細(xì)表,直接去選擇3%的現(xiàn)在減免的代碼就可以了。
84784978
2022 07/10 15:10
老師,減免明細(xì)表是選減稅項(xiàng)目呢還是免稅項(xiàng)目呢?
84784978
2022 07/10 15:11
您說(shuō)的3%減免代碼是指的這個(gè)嗎?
84784978
2022 07/10 15:12
還是這個(gè)
84784978
2022 07/10 15:14
應(yīng)該是這個(gè)吧?
小云老師
2022 07/10 15:45
填免稅欄。是3%征收率免稅那個(gè)。
84784978
2022 07/10 15:58
但是為什么減免了11100,但是附加稅還是用全部稅額來(lái)計(jì)算的?
小云老師
2022 07/10 17:21
同學(xué),你附加稅的數(shù)據(jù)不對(duì),是可以自己改的。
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