問題已解決
老師,做賬的時候,進項是按抵扣的進項做到賬上嗎,那我沖應付暫估,也是到發(fā)票抵扣時再沖應付暫估咯
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速問速答?你好;是的。 計入進項稅去的 2;? ? ?你這個 做應付暫估是怎么回事的業(yè)務? ?
2022 07/12 15:09
84785002
2022 07/12 15:13
暫估是材料來了,發(fā)票沒來。那是不是我到抵扣發(fā)票再發(fā)進項做到賬上,再沖之前的暫估?
meizi老師
2022 07/12 15:19
?你好;? ?暫估做賬即可 ; 到時? ? ?發(fā)票來了做進項稅; 沖暫估; 對的??
84785002
2022 07/12 15:24
6月發(fā)票來的,8月再抵扣發(fā)票的,那我是不是到8月抵扣做賬時,再把暫估沖了
meizi老師
2022 07/12 15:28
?你好 ; 你6月就應該做紅沖哈? ?
84785002
2022 07/12 15:29
6月發(fā)票來了沒有抵扣,我沒做賬呀,抵扣了我再做賬應交稅費-進項稅額的
meizi老師
2022 07/12 15:34
?你好;? 你做待認證進項稅;然后? 抵扣了做進項稅 ; 不然你科目都不對? ?
84785002
2022 07/12 15:34
老師,你的說科目不對,是什么科目不對
meizi老師
2022 07/12 15:41
?你好;? ? ? 我說的是你 有發(fā)票了。? 你沒有認證做待認證進項稅去; 而不是你 不做賬??
84785002
2022 07/12 15:42
老師,6月收到票沒有抵扣做待抵扣 再沖暫估對嗎?
meizi老師
2022 07/12 15:45
?你好 ;? ? ? ? 你把你之前分錄發(fā)來看看把 ; 把時間描述清楚 和你業(yè)寫清楚; 等下我怕判斷錯誤了? ?
84785002
2022 07/12 15:55
3月份材料入庫發(fā)票沒來我的原材料分錄:借:原料料10萬 貸:應付賬款-暫估 10萬,6月份發(fā)票來了沒有抵扣,分錄:沖銷3月借:原料材-10 貸:應付賬款-暫估10萬,重新做一筆 借:原材料 10萬 應交稅費-待抵扣進項 13000 貸:應付賬款-結算113000,對嗎
meizi老師
2022 07/12 16:02
?你好;? ??3月份材料入庫發(fā)票沒來我的原材料分錄:借:原料料10萬 貸:應付賬款-暫估 10萬,6月份發(fā)票來了沒有抵扣,分錄:沖銷3月借:原料材-10 貸:應付賬款-暫估10萬,重新做一筆 借:原材料 10萬 應交稅費-待認證 進項 13000 貸:應付賬款-結算113000? ? ;這樣做是對的; 做待認證進項稅哈; 不是 待抵扣進項稅的?
84785002
2022 07/12 16:03
老師,好的,謝謝
meizi老師
2022 07/12 16:06
?你好; 是的。? ? 就這樣即可 ; 不客氣的哈? ?
84785002
2022 07/12 16:15
老師,問下你,即征即退要到國稅申請退回嗎?
meizi老師
2022 07/12 16:23
?你好;是的。電子稅務局系統(tǒng)可以申請的??
84785002
2022 07/12 16:23
系統(tǒng)可以申請嗎,不是有的不能申請嗎,要到柜臺申請嗎
meizi老師
2022 07/12 16:29
?你好; 是的。? ?有的地方不讓? ;才是柜臺申請的??
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