問題已解決
老師,這筆收入里邊有70萬元物業(yè)費是2022年的收入但是我在去年已經確認收入了現(xiàn)在怎么做調整分錄?
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速問速答借:以前年度損益調整
貸:銀行存款等
借:應交稅費-應交所得稅
貸:以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2022 07/12 15:49
84784948
2022 07/12 16:03
老師,這個已經開票而且當時記錯科目記到了營業(yè)外收入,現(xiàn)在我要怎么做調整分錄?
美橙老師
2022 07/12 16:09
本來是應該記到主營業(yè)務收入誤入營業(yè)外收入?
84784948
2022 07/12 16:11
對的 記錯科目 現(xiàn)在怎么做調整分錄
美橙老師
2022 07/12 16:17
這個涉及到補交增值稅,調減所得稅。你計算出應補交的增值稅,和應調減的所得稅
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交增值稅(補繳)
借:應交稅費-應交所得稅
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤(或在借方)
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