問(wèn)題已解決

老師您好!我4月開(kāi)的專(zhuān)票被6月退回。我7月開(kāi)了紅字發(fā)票。但是增值稅報(bào)表中銷(xiāo)售金額還是包含了紅字發(fā)票的金額。我是不是紅字發(fā)票開(kāi)晚了?這個(gè)季度只能交稅了嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/13 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,是這么做的。
2022 07/13 16:08
84785016
2022 07/13 16:09
請(qǐng)問(wèn)老師,那我什么時(shí)候可以把多交的退稅呢?
郭老師
2022 07/13 16:10
你好,第三季度開(kāi)始可以的。
郭老師
2022 07/13 16:10
是小規(guī)模的嗎?小規(guī)模擬申報(bào)七月份的增值稅就可以了。
84785016
2022 07/13 16:11
嗯嗯,是小規(guī)模,老師怎么擬申報(bào)七月的呢?該怎么操作呢?
郭老師
2022 07/13 16:12
你好,七月份如果只有這一個(gè)銷(xiāo)售額的話,在第一欄和第二欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),銷(xiāo)售額應(yīng)補(bǔ)稅款出現(xiàn)時(shí)負(fù)數(shù)。
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