問題已解決

老師你好,我想了解一下,我開一個300000的含13%的專票,正好有另外一個公司給我們開了一個300000不含稅的13%的專票,是不是等于抵消了,不用在交稅了。

84785037| 提問時間:2022 07/14 14:12
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,是的,銷項與進項相同,不需要交增值稅;
2022 07/14 14:12
84785037
2022 07/14 14:15
但是不是一個含稅一個不含稅嗎,這個有區(qū)別嗎
立紅老師
2022 07/14 14:16
同學你好,您 看下稅額是不是一樣的,如果稅額是一樣的,就不用交稅
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