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請問一下我6月份進項比銷項多 有留抵稅 那6月份怎么做會計分錄?
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 07/14 21:39
84784948
2022 07/14 21:50
那這樣我的應(yīng)交稅費借方是有數(shù)額的,那下個月該怎么抵扣掉
bamboo老師
2022 07/14 21:52
下個月月末一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目抵掉啊?
如果銷項大于進項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
未交增值稅在貸方了 不就抵掉了嗎
84784948
2022 07/14 22:03
5月份應(yīng)交的增值稅和附加稅到6月份才交 那5月份該怎么做會計分錄?
bamboo老師
2022 07/14 22:05
5月份
?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:稅金及附加-城建稅
借:稅金及附加-教育費附加
借:稅金及附加-地方教育費附加
貸:應(yīng)交稅費-城建稅
貸:應(yīng)交稅費-教育費附加
貸:應(yīng)交稅費-地方教育費附加
84784948
2022 07/14 22:22
下個月月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費—未交增值稅抵掉的摘要怎么寫最容易看懂
bamboo老師
2022 07/14 22:23
寫在貸方直接抵減了借方余額 一看就明白了啊?
摘要只好寫結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅
bamboo老師
2022 07/14 22:23
因為分錄看不出來抵減 看明細表才可以看出來
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