問題已解決

老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅,怎么操作呢

84785033| 提問時(shí)間:2022 07/18 10:57
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 選擇“我要辦稅”,進(jìn)入“一般退(抵)稅管理”,再選擇“附加稅退抵稅”,辦理退稅事項(xiàng)。
2022 07/18 10:59
84785033
2022 07/18 11:00
不需要更正申報(bào)嗎
84785033
2022 07/18 11:07
比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報(bào)增值稅,但是附加稅還是按照1000來報(bào),這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎
王超老師
2022 07/18 11:30
不需要的,這個(gè)是你當(dāng)時(shí)多繳納的
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