問題已解決
之前的會(huì)計(jì)印花稅每個(gè)月都計(jì)提,我6月開始接著做帳直接就繳納了,出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦。我之前做其他帳的時(shí)候印花稅出沒有計(jì)提也沒出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊
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印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)懛咒浘秃昧?借:稅金及附加-印花稅
貸:銀行存款
請(qǐng)問您分錄怎么寫的
2022 07/18 20:14
84785000
2022 07/18 20:27
我選錯(cuò)科目了,但是稅金及附加下邊沒有明細(xì)科目,我再設(shè)置一個(gè)印花稅二級(jí)別科目就好
bamboo老師
2022 07/18 20:27
是稅金及附加下邊沒有明細(xì)科目 可以增加二級(jí)科目就好
84785000
2022 07/18 20:33
這回就對(duì)了吧。
84785000
2022 07/18 20:35
增值稅 繳納時(shí)我用的是借方應(yīng)交增值稅未交增值稅,原來的會(huì)計(jì)用的是已交稅金,是不是都可以?
bamboo老師
2022 07/18 20:37
是的 這樣寫分錄就正確了
請(qǐng)問是當(dāng)月繳納上月增值稅嗎
84785000
2022 07/18 20:41
是的,7月繳的是6月份的增值稅及附加
bamboo老師
2022 07/18 20:42
那您的科目正確的
原會(huì)計(jì)的不對(duì)
84785000
2022 07/18 20:54
下圖是原來會(huì)計(jì)月末做的,我沒有做過這筆分錄,我只是每月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,圖二是我做的
bamboo老師
2022 07/18 20:55
您做的是正確的
前面會(huì)計(jì)是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng) 沒必要的 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84785000
2022 07/18 20:58
知道了,謝謝老師!
bamboo老師
2022 07/18 20:58
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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