問題已解決
老師,先確認收入,但未開票(后期會開,確認收入月份還未開),這種怎么進行賬務處理呀?
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速問速答借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,先做無票收入,
后期開了發(fā)票
借應收賬款,負數(shù)
貸主營業(yè)務收入,負數(shù)
應交稅費負數(shù)
然后再做發(fā)票的借,應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2022 07/19 21:41
84785005
2022 07/19 21:43
那稅務上報增值稅呢
84785005
2022 07/19 21:44
是銷項稅額直接取這個和實際開票的嗎
郭老師
2022 07/19 21:45
第一個申報無票收入,在未開具發(fā)票一欄里面填寫的
第二個未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)
然后開具的發(fā)票一欄里填寫正數(shù)
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