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(1)“當(dāng)期應(yīng)納稅額”的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額-上期批準(zhǔn)的應(yīng)退稅額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率) 請問老師,前面放了問號(hào)的兩個(gè)公式?jīng)]有太理解是什么意思?

84785035| 提問時(shí)間:2022 07/25 09:58
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額是指在免稅購進(jìn)的物資中,有改變用途的物資是不允許免抵退的,要在計(jì)算免抵退稅額時(shí)予以減除的金額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額的計(jì)算公式是, 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率) 這兩個(gè)公式分別看都比較難理解,但是將兩個(gè)公式合并后就成為:免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)=(出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)-免稅購進(jìn)原材料價(jià)格)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。 這樣一來,不得免征和抵扣的稅額就表現(xiàn)得比較明晰起來,也就是從認(rèn)定的出口銷售額中,剔除掉免稅購進(jìn)的原材料價(jià)款后的剩余部分對(duì)應(yīng)的征退稅差額。
2022 07/25 10:17
84785035
2022 07/25 10:33
=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)也就是說這個(gè)公式計(jì)算的是購入原材料的進(jìn)項(xiàng)稅征稅率與退稅率差異的金額,這個(gè)金額不允許退稅,也不允許抵扣國內(nèi)銷售商品的銷項(xiàng)稅。
84785035
2022 07/25 10:36
-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,這個(gè)公司是購進(jìn)的原材料本身就是免稅的,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅的問題呀?
丁小丁老師
2022 07/25 10:40
您好!就是因?yàn)樗敲舛惖?,所以才需要做抵減哦
84785035
2022 07/25 10:42
還是沒有明白,免稅的,沒有進(jìn)項(xiàng)稅為什么還抵減。
丁小丁老師
2022 07/25 11:00
這里的抵減是抵減不得免征和抵扣稅額,也就是算不得免征和抵扣稅額里面包含了這個(gè)免稅的部分,而免稅部分根本就沒有進(jìn)項(xiàng),所以要做抵減,抵減完以后相當(dāng)于不得免征和抵扣稅額就少了
84785035
2022 07/25 11:11
也就是說,當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額。這個(gè)當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)格的原材料成本中包含了兩部分,一部分是非免稅成本,另外一部分是免稅成本。得需要把這部份免稅成本減去,也就是合并后的這個(gè)公式=(出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)-免稅購進(jìn)原材料價(jià)格)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。
丁小丁老師
2022 07/25 11:38
您好!是這樣理解的,不能重復(fù)抵減,所以要調(diào)回來免稅的這一部分
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