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稅務(wù)機(jī)關(guān)讓留底退稅做無票收入申報(bào),我們還需要賬務(wù)處理嗎?

84784997| 提問時(shí)間:2022 07/25 11:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,需要的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后你自己結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本是銷售貨物的借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品都是暫估。
2022 07/25 11:13
84784997
2022 07/25 11:27
那樣的話貸方就出現(xiàn)了一個(gè)暫估的庫存商品,以后月份有開票的,收入和成本憑證負(fù)數(shù)重回,開多少沖多少,直到轉(zhuǎn)為無票收入的金額沖減完畢是嗎
郭老師
2022 07/25 11:27
你好是的,是這么做的。
84784997
2022 07/25 11:36
好的,就是賬面出現(xiàn)一個(gè)暫估貸方庫存,貌似不是很合理。
郭老師
2022 07/25 11:39
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784997
2022 07/26 09:51
老師您好,麻煩給看一下我們留底稅額做無票收入的整個(gè)會計(jì)分錄可以嗎
郭老師
2022 07/26 09:56
然后少了一個(gè)借應(yīng)付賬款貸庫存商品的。
郭老師
2022 07/26 09:56
最后的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,你也得紅沖暫估的庫存商品。
84784997
2022 07/26 10:14
好的,沖回的分錄,我應(yīng)該是把沖暫估庫存的分錄,和沖減成本的分錄合在一起了,這樣就只剩下 借:成本-暫估-負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) ,謝謝。
郭老師
2022 07/26 10:19
你好 是的,是這么做的。
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